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学习内审工作要点,完善集团内审机制
来源:审计部 | 作者:xnxact | 发布时间: 2024-06-27 | 492 次浏览 | 分享到:

6月26日,经发集团审计监察部组织各部室、各子公司分管审计副总经理等相关人员学习《咸安区2024年内部审计工作要点》和《咸安区审计局关于核查社会审计机构相关审计报告的办法(试行)》。

会议结合《咸安区2024年内部审计工作要点》内容,明确要求集团上下要坚持党的全面领导、加强指导监督、加大内审力度、强化质量管控、加强队伍建设、严格信息报送、广泛开展宣传的重要工作指示。并就如何开展全覆盖的内部审计监督工作进行现场坐谈会讨论,集思广益,对反复出现的问题,从体制机制、制度措施等方面,深挖问题根源,剖析问题原因,结合本单位实际情况提出了有针对性、可操作性的建议。

下一步,审计监察部将结合本次坐谈会的建议,进一步完善经发集团内审机制,探索内部审计协同发展思路举措,创新指导监督方式方法,改进和加强内部审计指导监督工作,强化对各子公司内审机构的指导和监督,上下贯通、协同配合,构建内部审计“一盘棋”局面。